Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001851 distribúcia remitendy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 864,00 € 03.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001845 10/21 servis Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 95 338,50 € 03.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001859 3x osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 16,57 € 03.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001860 školenie obsluhy EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 11,88 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001858 tablet, mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 484,06 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001854 tabuľa, pečiatka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 98,76 € 03.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001840 práce a služby VT 3Q 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 03.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001832 školenie Baranovičová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 03.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001866 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 175,00 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001852 servis BL988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 33,54 € 03.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001865 telefon, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 614,90 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001849 Polaris 5 Braum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 199,76 € 03.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001855 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 418,13 € 03.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001837 školenie Kováčová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 03.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001819 školenie - Excel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 570,00 € 28.10.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001818 sádrokartón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 3 315,36 € 28.10.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001820 PCR vyšetrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 4 350,24 € 28.10.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001813 ser.has.pr. - Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 184,75 € 25.10.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001812 oprava pož.uz.Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 71,46 € 25.10.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001817 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 9 913,42 € 25.10.2021 08.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001814 III.Q.21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 12 776,69 € 25.10.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001815 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 9 008,95 € 25.10.2021 08.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001816 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 061,94 € 25.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001811 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 94,55 € 25.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001804 školné - Tomáš Sivák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Central European University 9 000,00 € 22.10.2021 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001809 BA 517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 82,56 € 22.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001805 Oprava kotla GB 162-100kW Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 144,00 € 22.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001808 BL130GR- servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 174,54 € 22.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001803 2x MacBook Air 13" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 2 710,00 € 22.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001806 Servis a nast.garáž.brány Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Miroslav Bertušek – BOD 32210701 200,00 € 22.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra