Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001830 reklamné spoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 bannerTV s.r.o. 50593226 15 447,74 € 03.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001829 kampaň v E2 10/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radio Services a.s. 35875020 19 617,60 € 03.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001828 kampaň 10/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radio Services a.s. 35875020 14 469,00 € 03.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001908 3x osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 16,57 € 03.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001853 oprava dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erik Všelko – Rekonštrukcie 50846396 250,00 € 03.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001868 servis BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 227,90 € 03.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001861 oprava EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 204,00 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001842 slúchadlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 21 378,00 € 03.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001827 moderovanie konferencie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Na ceste s.r.o. 48088854 350,00 € 03.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001841 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 097,11 € 03.11.2021 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001848 tel. poplatky 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16 131,60 € 03.11.2021 08.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001833 poradenské služby IT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 270,00 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001847 Pridanie možnosti úhrady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 17 635,20 € 03.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001839 maratón VO 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 228,00 € 03.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001831 seminár Machová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 03.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001843 Rozšírenie obrazovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 7 214,40 € 03.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001844 Výkaz firemných bánk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 13 627,20 € 03.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001835 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 03.11.2021 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001838 školenie Jančíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 03.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001850 preddavok DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 03.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001824 reklamné spoty 9/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 bannerTV s.r.o. 50593226 25 654,12 € 03.11.2021 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001834 10/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001825 reklamné kampaň 9/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ringier Axel Springer Media s.r.o. 53708792 6 972,41 € 03.11.2021 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001856 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 567,75 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001867 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 64,14 € 03.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001863 respirátor FFP3 covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 360,00 € 03.11.2021 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001857 telefón, nabíjačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 271,23 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001862 10/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001836 školenie Tripáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 03.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001864 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 656,40 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra