Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001925 Správny poriadok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 191,59 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001921 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 062,58 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001944 popolník voľne stojací Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REMOS spol. s r.o. 35890941 160,81 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001944 popolník voľne stojací Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REMOS spol. s r.o. 35890941 160,81 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001931 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 362,50 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001912 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 44,16 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001916 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,20 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001914 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 358,27 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001923 servis - EČV:014629 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 27 973,00 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001913 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 405,96 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001936 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 706,00 € 09.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001933 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001935 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001942 poplatky za tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 864,05 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001933 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001942 poplatky za tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 864,05 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001932 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 998,00 € 09.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001911 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 300,00 € 08.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001911 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 300,00 € 08.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001909 IT príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 949,64 € 08.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001910 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 537,20 € 08.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001882 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 235,30 € 08.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002036 10/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002036 10/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001892 Záhradnícke práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 2 484,24 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001897 8/21 tel. zmeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 832,50 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001902 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001893 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 206,64 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001900 mim. upratovanie COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001899 10/21 mim. upratovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 054,40 € 05.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra