Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001983 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 670,00 € 12.11.2021 02.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001978 školenie Horáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001984 Sklenené vázy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rona a.s. 31642403 2 280,00 € 12.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001984 Sklenené vázy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rona a.s. 31642403 2 280,00 € 12.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001978 školenie Horáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001985 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 447,32 € 12.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001985 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 447,32 € 12.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001979 školenie Kajanová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 954,00 € 12.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001979 školenie Kajanová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 954,00 € 12.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001980 letenka Dobbersteinova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 255,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001980 letenka Dobbersteinova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 255,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001973 služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001974 služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001981 servis BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 532,27 € 11.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001975 služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 470,13 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001972 služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 51 788,86 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001976 služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 771,68 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001970 služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 3 523,08 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001966 služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 88 434,70 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001961 servis BL979LC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 208,03 € 11.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001965 služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 286,58 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001968 služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 235 389,60 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001969 služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 284,98 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001967 služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 108 280,20 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001962 servis BL806LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 236,26 € 11.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001971 služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001964 10/21 podpora prevadzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 11.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001963 10/21 Budková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 149,41 € 11.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001977 samofinancovanie 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 986,00 € 11.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001977 samofinancovanie 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 986,00 € 11.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra