Faktúra č. 8032013

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 8032013
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 27.05.2013
  • Celková hodnota s DPH: 652,00 €
  • Identifikácia objednávky: 21854
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21854 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 313801123 Iné 652,00 € 24.04.2013 24.04.2013 Ing. Róbert Szabó, PhD. generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť