Faktúra č. 238102453

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238102453
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom priestorov a občerstvenie
  • Dátum doručenia: 23.12.2025
  • Celková hodnota s DPH: 1 572,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000133073
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000133073 Prenájom priestorov a občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gastroteam s.r.o. 46541438 1 572,07 € 08.12.2025 08.12.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť