Faktúra č. 238102247

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238102247
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 12.12.2025
  • Celková hodnota s DPH: 440,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000132378
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000132378 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 440,00 € 10.12.2025 10.12.2025 PhDr. Jakub Birka PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť