Faktúra č. 238102222

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238102222
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 11.12.2025
  • Celková hodnota s DPH: 383,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000133532
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000133532 Letenka Peter Ondreička Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 383,00 € 09.12.2025 09.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť