Faktúra č. 238102222

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238102222
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 11.12.2025
  • Celková hodnota s DPH: 383,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000133532
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000133532 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 383,00 € 09.12.2025 09.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť