Faktúra č. 238102198

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238102198
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskeho papiera A4 a A3
  • Dátum doručenia: 10.12.2025
  • Celková hodnota s DPH: 1 669,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000132563
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000132563 Nákup kancelárskeho papiera A4 a A3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 669,11 € 05.12.2025 05.12.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť