Faktúra č. 238102198
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238102198
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskeho papiera A4 a A3
- Dátum doručenia: 10.12.2025
- Celková hodnota s DPH: 1 669,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000132563
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000132563 | Nákup kancelárskeho papiera A4 a A3 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 669,11 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Objednávka |