Faktúra č. 238102093

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238102093
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskeho papiera A4 a A3
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota s DPH: 1 030,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000130451
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000130451 Nákup kancelárskeho papiera A4 a A3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 030,49 € 30.11.2025 01.12.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť