Faktúra č. 238101775

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101775
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 23.10.2025
  • Celková hodnota s DPH: 308,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000118986
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000118986 Letenka Martina Malíková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 308,00 € 15.10.2025 15.10.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť