Faktúra č. 238101728

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101728
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Tomáš Tabiš, Róbert Ševčík
  • Dátum doručenia: 17.10.2025
  • Celková hodnota s DPH: 1 140,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000117761
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000117761 Letenka Tomáš Tabiš, Róbert Ševčík Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 140,00 € 10.10.2025 10.10.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť