Faktúra č. 238101724

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101724
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Mgr. et Mgr. Peter Ondreička, Ph.D.
  • Dátum doručenia: 17.10.2025
  • Celková hodnota s DPH: 250,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000117749
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000117749 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 250,00 € 10.10.2025 10.10.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť