Faktúra č. 238101724

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101724
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Mgr. et Mgr. Peter Ondreička, Ph.D.
  • Dátum doručenia: 17.10.2025
  • Celková hodnota s DPH: 250,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000117749
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000117749 Letenka Mgr. et Mgr. Peter Ondreička, Ph.D. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 250,00 € 10.10.2025 10.10.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť