Faktúra č. 238101568

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101568
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota s DPH: 1 435,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000112247
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000112247 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 435,00 € 24.09.2025 24.09.2025 PhDr. Jakub Birka PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť