Faktúra č. 238101565

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101565
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskeho papiera A3
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota s DPH: 324,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2010000619
  • Identifikácia objednávky: 1000114192
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000114192 Nákup kancelárskeho papiera A3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 324,41 € 24.09.2025 24.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť