Faktúra č. 238101550

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101550
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 26.09.2025
  • Celková hodnota s DPH: 625,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000113938
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000113938 Letenka Peter Papšo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 TUCAN, s.r.o. 35697300 625,00 € 23.09.2025 23.09.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť