Faktúra č. 238101511

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101511
  • Popis fakturovaného plnenia: PnZ 3/2025 Úprava protokolov Eduzber a V40
  • Dátum doručenia: 17.09.2025
  • Celková hodnota s DPH: 111 622,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2010000612
  • Identifikácia objednávky: 1000094455
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000094455 PnZ 3/2025 Úprava protokolov Eduzber a V40 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 111 622,50 € 07.06.2025 10.06.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť