Faktúra č. 238101460

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101460
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 11.09.2025
  • Celková hodnota s DPH: 486,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000109583
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000109583 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 TUCAN, s.r.o. 35697300 486,00 € 10.09.2025 10.09.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť