Faktúra č. 238101459

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101459
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 11.09.2025
  • Celková hodnota s DPH: 999,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000110087
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000110087 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 999,00 € 03.09.2025 03.09.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť