Faktúra č. 238101412

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101412
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup hygienických potrieb - zamestnanci
  • Dátum doručenia: 02.09.2025
  • Celková hodnota s DPH: 1 338,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2010001493
  • Identifikácia objednávky: 1000108619
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000108619 Nákup hygienických potrieb - zamestnanci Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 1 338,24 € 25.08.2025 01.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť