Faktúra č. 238101397

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101397
  • Popis fakturovaného plnenia: POO-K7-I1-18,letenka
  • Dátum doručenia: 02.09.2025
  • Celková hodnota s DPH: 685,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000108638
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000108638 POO-K7-I1-18,letenka Kriško 20.-22.8.2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 685,00 € 26.08.2025 26.08.2025 Ing. Tomáš Gažo referent - POO Objednávka
Tlačiť