Faktúra č. 238101367

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101367
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 01.09.2025
  • Celková hodnota s DPH: 2 252,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000108511
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000108511 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 252,00 € 22.08.2025 22.08.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť