Faktúra č. 238101367

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101367
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 01.09.2025
  • Celková hodnota s DPH: 2 252,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000108511
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000108511 Letenka Tomáš Drucker, Radoslav Baťo Varga, Katarí Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 252,00 € 22.08.2025 22.08.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť