Faktúra č. 238101345

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101345
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 19.08.2025
  • Celková hodnota s DPH: 826,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000106622
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000106622 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 826,00 € 13.08.2025 13.08.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť