Faktúra č. 238101343

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101343
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 19.08.2025
  • Celková hodnota s DPH: 247,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000106619
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000106619 Letenka Karolína Friščáková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 247,00 € 13.08.2025 13.08.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť