Faktúra č. 238101279

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101279
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 11.08.2025
  • Celková hodnota s DPH: 755,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000105625
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000105625 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 755,00 € 07.08.2025 07.08.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť