Faktúra č. 238101278
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101278
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 11.08.2025
- Celková hodnota s DPH: 2 180,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000105629
- Dátum zverejnenia: 22.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000105629 | Letenky Peter Szovics, Ildikó Pathóová | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 180,00 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka |