Faktúra č. 238101267

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101267
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovacie a čistiace práce 7/2025
  • Dátum doručenia: 11.08.2025
  • Celková hodnota s DPH: 16 824,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000096873
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000096873 upratovacie a čistiace práce 7/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s. r. o. 47961066 16 824,15 € 16.07.2025 16.07.2025 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Objednávka
Tlačiť