Faktúra č. 238101254

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101254
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety pre potreby MŠVVaM SR
  • Dátum doručenia: 07.08.2025
  • Celková hodnota s DPH: 574,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000105899
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000105899 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 574,60 € 06.08.2025 06.08.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť