Faktúra č. 238101157
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101157
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 14.07.2025
- Celková hodnota s DPH: 1 640,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000099610
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000099610 | Letenka Katarína Fraňová, Monika Ďurčová | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 640,00 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka |