Faktúra č. 238101115

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101115
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety pre potreby MŠVVaM SR
  • Dátum doručenia: 09.07.2025
  • Celková hodnota s DPH: 794,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000100972
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000100972 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 794,40 € 08.07.2025 08.07.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť