Faktúra č. 238101102

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101102
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom a zabezpečenie občerstvenia
  • Dátum doručenia: 08.07.2025
  • Celková hodnota s DPH: 15 987,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000100678
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000100678 Prenájom a zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ponteo s. r. o. 44395825 15 987,30 € 04.07.2025 04.07.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť