Faktúra č. 238101066

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101066
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota s DPH: 727,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000098442
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000098442 Letenka Ema Hakošová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 727,00 € 24.06.2025 24.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť