Faktúra č. 238101018

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101018
  • Popis fakturovaného plnenia: grafické práce 06/2025
  • Dátum doručenia: 26.06.2025
  • Celková hodnota s DPH: 2 100,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000098652
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000098652 grafické práce 06/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 24.06.2025 24.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť