Faktúra č. 238100947

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100947
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka A.Kriško 15.-17.6.2025, K7-I1-18 POO
  • Dátum doručenia: 18.06.2025
  • Celková hodnota s DPH: 302,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000095471
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000095471 letenka A.Kriško 15.-17.6.2025, K7-I1-18 POO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 302,00 € 12.06.2025 12.06.2025 Ing. Alexander Šproch PO do 31.12.2026 Objednávka
Tlačiť