Faktúra č. 238100947
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238100947
- Popis fakturovaného plnenia: letenka A.Kriško 15.-17.6.2025, K7-I1-18 POO
- Dátum doručenia: 18.06.2025
- Celková hodnota s DPH: 302,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000095471
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000095471 | letenka A.Kriško 15.-17.6.2025, K7-I1-18 POO | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 302,00 € | 12.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Alexander Šproch | PO do 31.12.2026 | Objednávka |