Faktúra č. 238100917

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100917
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Sofia Fedorová
  • Dátum doručenia: 10.06.2025
  • Celková hodnota s DPH: 773,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000094469
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000094469 Letenka Sofia Fedorová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 773,00 € 03.06.2025 03.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť