Faktúra č. 238100844

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100844
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Kristína Jacková
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota s DPH: 492,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000093061
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000093061 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 492,00 € 04.06.2025 04.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť