Faktúra č. 238100794

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100794
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Ing. Juraj Ždiňák
  • Dátum doručenia: 28.05.2025
  • Celková hodnota s DPH: 650,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000091062
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000091062 Letenka Ing. Juraj Ždiňák Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 650,00 € 27.05.2025 27.05.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť