Faktúra č. 238100674

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100674
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Milan Pukančík
  • Dátum doručenia: 07.05.2025
  • Celková hodnota s DPH: 190,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000085795
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000085795 Letenka Milan Pukančík Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 190,00 € 14.04.2025 14.04.2025 Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť