Faktúra č. 238100661

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100661
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Tomáš Drucker
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota s DPH: 1 251,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000087894
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000087894 Letenka Tomáš Drucker Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 251,00 € 29.04.2025 29.04.2025 Mgr. Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť