Faktúra č. 238100659

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100659
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Jakubík Karol; Nedelka Denis, Szovics Pete
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota s DPH: 3 306,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000087890
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000087890 Letenka Jakubík Karol; Nedelka Denis, Szovics Pete Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 3 306,00 € 29.04.2025 29.04.2025 Mgr. Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť