Faktúra č. 238100509

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100509
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Marhold
  • Dátum doručenia: 11.04.2025
  • Celková hodnota s DPH: 770,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000082802
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000082802 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 770,00 € 04.04.2025 04.04.2025 Jakub Birka GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť