Faktúra č. 238100507

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100507
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Peter Bilohuštin
  • Dátum doručenia: 11.04.2025
  • Celková hodnota s DPH: 430,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000084028
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000084028 Letenka Peter Bilohuštin Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 430,00 € 07.04.2025 07.04.2025 Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť