Faktúra č. 238100506

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100506
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Andrea Danková
  • Dátum doručenia: 11.04.2025
  • Celková hodnota s DPH: 560,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000082764
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000082764 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 560,00 € 31.03.2025 31.03.2025 Mgr. Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť