Faktúra č. 238100437
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238100437
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Tomáš Madeja,Michal Káčerik
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota s DPH: 4 240,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000081539
- Dátum zverejnenia: 10.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000081539 | Letenka Tomáš Madeja,Michal Káčerik | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 4 240,00 € | 25.03.2025 | 26.03.2025 | Lucia Lehotayová | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Objednávka |