Faktúra č. 238100434

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100434
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Tomáš Tabiš
  • Dátum doručenia: 04.04.2025
  • Celková hodnota s DPH: 395,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000081507
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000081507 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 395,00 € 25.03.2025 26.03.2025 Mgr. Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť