Faktúra č. 238100414

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100414
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky Helsinki
  • Dátum doručenia: 02.04.2025
  • Celková hodnota s DPH: 2 712,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000080655
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000080655 Letenky Helsinki Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 712,00 € 21.03.2025 25.03.2025 Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť