Faktúra č. 238100411

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100411
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka A.Kriško 25.-28.3.2025
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota s DPH: 940,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000081705
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000081705 spiatočná letenka ZPC Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 940,00 € 26.03.2025 27.03.2025 Ing. Alexander Šproch PO do 31.12.2026 Objednávka
Tlačiť