Faktúra č. 238100411

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100411
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka A.Kriško 25.-28.3.2025
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota s DPH: 940,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000081705
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000081705 letenka A.Kriško 25.-28.3.2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 940,00 € 26.03.2025 27.03.2025 Alexander Šproch PO do 31.12.2026 Objednávka
Tlačiť