Faktúra č. 238100387

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100387
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Juraj Ždiňák
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota s DPH: 595,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000080653
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000080653 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 595,00 € 21.03.2025 25.03.2025 Mgr. Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť